您好,一般納稅人的增值稅稅負(fù)率 1%~3% = 應(yīng)納稅額÷不含稅銷售額
應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額 (正數(shù)交稅,負(fù)數(shù)留底進(jìn)項(xiàng))
稅負(fù)率主要看行業(yè):商貿(mào)型1%-2% 生產(chǎn)型2%-3% 服務(wù)性2%-3%
您好,稅負(fù)率計(jì)算公式如下:稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/不含稅銷售額。
企業(yè)達(dá)標(biāo)稅負(fù)率會在一定程度減少抽查幾率,一般來說,貿(mào)易在1-2%,生產(chǎn)加工(服務(wù))在2-3%。
您好,稅負(fù)率=應(yīng)納稅額÷不含稅銷售額
應(yīng)納稅額也就是您每個(gè)月要交的稅,也就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
不含稅銷售額也就是您每個(gè)月所有開出發(fā)票的不含稅金額的合計(jì)
另外,稅負(fù)率的要求按照行業(yè)的區(qū)分會有一定區(qū)別,商貿(mào)型是1%-2%,工業(yè)服務(wù)都是2%-3%
您好,稅負(fù)率=應(yīng)納稅額÷不含稅銷售額
應(yīng)納稅額也就是您每個(gè)月要交的稅,也就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
不含稅銷售額也就是您每個(gè)月所有開出發(fā)票的不含稅金額的合計(jì)
另外,稅負(fù)率的要求按照行業(yè)的區(qū)分會有一定區(qū)別,商貿(mào)型是1%-2%,工業(yè)服務(wù)都是2%-3%
您好,稅負(fù)率=實(shí)際繳納的增值稅/不含稅銷售額
實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額就是每月開出去的發(fā)票上的稅額合計(jì)金額,進(jìn)項(xiàng)稅額就是每個(gè)月開進(jìn)來的專票上稅額的合計(jì)金額。
希望可以幫到您。
您好~
商貿(mào)公司的稅負(fù)率是在1%-2%;生產(chǎn)型公司稅負(fù)率在2%-3%
銷項(xiàng)稅款*稅負(fù)率=需交稅款(達(dá)到稅負(fù)率的情況)
銷項(xiàng)稅款-需交稅款=當(dāng)月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款
當(dāng)月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款*稅率=當(dāng)月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額
稅負(fù)率=實(shí)際繳納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入
實(shí)際繳納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
商貿(mào)公司的稅負(fù)率是在1%-2%
生產(chǎn)型公司稅負(fù)率在2%-3%
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