小編今天整理了企業(yè)所得稅年度匯算清繳怎么操作的相關(guān)介紹,希望對您有所幫助。
一、填寫納稅申報表并附送有關(guān)材料。在該步驟,企業(yè)納稅人需于年度終了后四個月內(nèi)以財務(wù)報表為基礎(chǔ),自行進(jìn)行納稅事項(xiàng)調(diào)整并填寫年度納稅申報表及其附表,然后向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度納稅申報。
二、稅務(wù)機(jī)關(guān)受理企業(yè)申請,并審核企業(yè)所報送的材料。
其受理流程為:(1)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)納稅人或扣繳義務(wù)人報送的納稅申報表或代扣代繳、代收代繳稅款報告表后,會對其名稱、電話、地址、銀行賬號等基本資料進(jìn)行審核,若發(fā)現(xiàn)這些事項(xiàng)有所變化,將要求納稅人提供變更依據(jù);如變更內(nèi)容屬其他部門管理范圍的,則將敦促納稅人到相關(guān)部門辦理變更手續(xù),并將變更依據(jù)復(fù)印件移交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
(2)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)申報內(nèi)容進(jìn)行審核,主要審核內(nèi)容為稅目、稅率和計稅依據(jù)填寫是否完整、正確,稅額計算是否準(zhǔn)確,附送資料是否齊全、是否符合邏輯關(guān)系、是否進(jìn)行納稅調(diào)整等。如若在審核過程中發(fā)現(xiàn)納稅人的申報有計算錯誤或漏項(xiàng),將及時通知納稅人進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充、修改,或限期重新申報。納稅人應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知作出相應(yīng)的修正。
(3)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,確定企業(yè)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅額及應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅款,或者對多繳的企業(yè)所得稅款加以退還或抵頂下年度企業(yè)所得稅。
三、主動糾正申報錯誤。
企業(yè)納稅人于年度終了后四個月內(nèi)辦理年度納稅申報后,如果發(fā)現(xiàn)申報出現(xiàn)了錯誤,應(yīng)根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》等法律的相關(guān)規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)主動申報糾正錯誤,此后,稅務(wù)機(jī)關(guān)將據(jù)此調(diào)整企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額。
四、結(jié)清稅款。納稅人根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額,于年度終了后4個月內(nèi)清繳稅款。納稅人預(yù)繳的稅款少于全年應(yīng)繳稅款的,在4月底以前將應(yīng)補(bǔ)繳的稅款繳入國庫;預(yù)繳稅款超過全年應(yīng)繳稅款的,辦理抵頂或退稅手續(xù)。
以上就是恒誠信小編為大家總結(jié)分享的有關(guān)企業(yè)所得稅年度匯算清繳怎么操作的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫到大家。對于企業(yè)來說,企業(yè)所得稅匯算清繳是一項(xiàng)非常專門的工作項(xiàng)目,因此大家如有這方面的需求,可以委托專門的代理機(jī)構(gòu)代為辦理,咨詢恒誠信在線客服。
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